內審部 - 內審經理( 香港 )
2024/03/06
崗位描述
- 協助內審部總監對各業務的運作作出瞭解及風險評估,制定及更新年度審計工作計畫及合適且有效的審計項目方案;
- 對各部門(包括前臺及後臺部門)的業務運作進行風險及內控評估及審查;
- 審計檔案審批、監督部門審計制度及審計資訊平臺的落實執行;
- 籌備非現場審計資料庫;
- 撰寫/審閱各審計文件、內審報告,設立/不時更新內審工作守則;
- 確保審計程式符合審計準則、審核及風險管理委員會以及集團審計部的要求;
- 協助內審部總監對光控的業務運作及內部監控提供意見等。
任職資格
- 碩士研究生(含)以上學歷,須在財務、會計或相關專業上持有相關專業資格,如cpa,cfa,cia;
- 擁有8年在金融機構或監管機構的內部審計工作經驗,以擁有big 4 或合規經驗為佳、懂 it 審計優先;
- 理解私募基金,資產管理和結構性投融資的運作及風險控制,良好溝通及文書能力;
- 需要良好的溝通技巧、理解能力強、可獨立或參與審計小組以已完成被委派的工;
- 可於壓力下工作; 需出差。
應聘方法
請有意向報名的人員將個人履歷送至 郵箱,郵件請注明具體應聘崗位。我們將嚴格為應聘者保密。