内审部 - 内审经理( 香港 )

06 mar 2024

岗位描述

  1. 协助内审部总监对各业务的运作作出了解及风险评估,制定及更新年度审计工作计划及合适且有效的审计项目方案;
  2. 对各部门(包括前台及后台部门)的业务运作进行风险及内控评估及审查;
  3. 审计档案审批、监督部门审计制度及审计信息平台的落实执行;
  4. 筹备非现场审计数据库;
  5. 撰写/审阅各审计文件、内审报告,设立/不时更新内审工作守则;
  6. 确保审计程序符合审计准则、审核及风险管理委员会以及集团审计部的要求;
  7. 协助内审部总监对光控的业务运作及内部监控提供意见等。

任职资格

  1. 硕士研究生(含)以上学历,须在财务、会计或相关专业上持有相关专业资格,如cpa,cfa,cia;
  2. 拥有8年在金融机构或监管机构的内部审计工作经验,以拥有big 4 或合规经验为佳、懂 it 审计优先;
  3. 理解私募基金,资产管理和结构性投融资的运作及风险控制,良好沟通及文书能力;
  4. 需要良好的沟通技巧、理解能力强、可独立或参与审计小组以已完成被委派的工;
  5. 可于压力下工作; 需出差。

应聘方法

请有意向报名的人员将个人履历送至 邮箱,邮件请注明具体应聘岗位。我们将严格为应聘者保密。